| Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA группы "Промомед" по МСФО в I полугодии 2025 года выросла в 1,9 раза, до 4,368 млрд рублей, говорится в отчетности холдинговой компании группы - ПАО "Промомед".
Выручка увеличилась в 1,8 раза, до 12,975 млрд рублей.
Как сообщается в пресс-релизе "Промомеда", чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы, в январе-июне составила 1,418 млрд рублей (рост в 2,1 раза).
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 34% с 32% в первом полугодии 2024 года. Рост рентабельности произошел за счет наращивания продаж инновационных препаратов в наиболее перспективных терапевтических областях, отмечается в сообщении.
Показатель чистый долг/ EBITDA LTM на 30 июня текущего года снизился до 2,0х с 2,1х на 31 декабря 2024 года (по сравнению с показателем на 30 июня 2024 года - снижение на 0,5x с 2,5х).
Валовая прибыль группы "Промомед" составила в первом полугодии 7,968 млрд рублей (рост в 1,9 раза). "Динамика обусловлена успешным сохранением средней себестоимости за единицу продукции, а также изменением набора препаратов в актуальной корзине продаж по сравнению с первым полугодием 2024 года", - поясняет компания.
Чистая прибыль в январе-июне составила 1,418 млрд рублей против 5,082 млн рублей годом ранее.
Финансовые расходы выросли до 2,2 млрд рублей с 1 млрд рублей годом ранее. Увеличение процентных расходов обусловлено ростом кредитного портфеля, что связано с продолжающимися инвестициями в R&D, а также повышением ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в сообщении.
Обязательства по кредитам и займам выросли с 21 млрд рублей на конец 2024 года до 23,3 млрд рублей на 30 июня этого года.
Капитальные затраты компании снизились на 14% - до 629 млн рублей в связи с плановым завершением цикла развития производственных мощностей, а также изменением графика капитальных инвестиций.
Согласно пресс-релизу, "Промомед" в январе-июне увеличил долю приоритетных эндокринологических и онкологических препаратов в выручке на 20 п.п. - до 74%. Доля инновационных препаратов в выручке группы повысилась до 60% с 57%, биотехнологических - до 53% с 39%.
"Промомед" подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%.
Как сообщалось, дивидендная политика "Промомеда" предусматривает выплату в зависимости от показателя чистый долг/скорр. EBITDA. Если этот показатель будет ниже 1,0x - на дивиденды должно направляться не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. При показателе 1,0x-2,0x - не менее 25% от скорректированной чистой прибыли, 2,0x-2,5x - не менее 15% от скорректированной чистой прибыли. В случае, если этот показатель превысит 2,5x, вопрос о выплате дивидендов рассматривается советом директоров.
ПАО "Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".
ПАО "Промомед" в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|